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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8735 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1LTA TINTA ACRILICA 3,6L , 2UN PLACA CEGA , 1UN INTERRUPTOR , 1UN GESSO , 2KG REJUNTE, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO . 0,00 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 Valor Empenhado referente a: 1LTA TINTA ACRILICA 3,6L , 2UN PLACA CEGA , 1UN INTERRUPTOR , 1UN GESSO , 2KG REJUNTE, P/ LAVANDERIA CENTRO ADMINISTRATIVO . 139,00
30/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/22903; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 139,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.