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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8738 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TRINCHAS , 24UN PARAFUSO , 24UN BUCHA , 1KG PREGO TELHEIRO , 2KG PREGO 17X27, 1KG PREGO 19X39, 1KG PREGO 18X30, 8UN PARAFUSO 5/16, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 183,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN TRINCHAS , 24UN PARAFUSO , 24UN BUCHA , 1KG PREGO TELHEIRO , 2KG PREGO 17X27, 1KG PREGO 19X39, 1KG PREGO 18X30, 8UN PARAFUSO 5/16, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 183,60
27/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/22907; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 183,60
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8738/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,60
TOTAL 183,60 183,60 183,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.