Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8760 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 99,45LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037, 68,84LTS DE GASOLINA P/MOBI IBT7I47, 111,33LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. |
0,00 |
1.783,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 99,45LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037, 68,84LTS DE GASOLINA P/MOBI IBT7I47, 111,33LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. |
1.783,98 |
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30/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22811; 1/22763; 1/22698; 1/22769; 1/22699; 1/22688; 1/22781; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.783,98 |
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TOTAL |
1.783,98 |
1.783,98 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.783,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.