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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 8761 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 121,71LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 79,96LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368. 0,00 1.286,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 Valor Empenhado referente a: 121,71LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 79,96LTS DE GASOLINA P/FOX IXH9368. 1.286,65
30/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/22791; 1/22686; 1/22782; 1/22724; 1/22679; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.286,65
TOTAL 1.286,65 1.286,65 0,00
SALDO A PAGAR 1.286,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.