SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 685/2024 EM ANEXO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
253,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 685/2024 EM ANEXO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
253,50
14/02/2024
Conforme DANFE Nº 001/22400; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
253,50
21/02/2024
Pagamento de Empenho 895/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
253,50
TOTAL
253,50
253,50
253,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.