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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 899 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 49MT CABO SOLDA 25,00MM PRETO , 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE , 40 UN BUCHA N.06, 40UN PARAFUSP PHILIPS 4,0X30 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 1.035,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Valor Empenhado referente a: 49MT CABO SOLDA 25,00MM PRETO , 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE , 40 UN BUCHA N.06, 40UN PARAFUSP PHILIPS 4,0X30 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 1.035,50
14/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/4627; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.035,50
21/02/2024 Pagamento de Empenho 899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.035,50
TOTAL 1.035,50 1.035,50 1.035,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.