Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 49MT CABO SOLDA 25,00MM PRETO , 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE , 40 UN BUCHA N.06, 40UN PARAFUSP PHILIPS 4,0X30 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
1.035,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 49MT CABO SOLDA 25,00MM PRETO , 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE , 40 UN BUCHA N.06, 40UN PARAFUSP PHILIPS 4,0X30 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
1.035,50 |
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14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4627; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.035,50 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.035,50 |
TOTAL |
1.035,50 |
1.035,50 |
1.035,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.