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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 904 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CANO 50 MM ESGOTO, 2 UN TE 50 MM, 2 REDUÇÃO 50X40, 3 UN JOELHO 50 ESG P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN CANO 50 MM ESGOTO, 2 UN TE 50 MM, 2 REDUÇÃO 50X40, 3 UN JOELHO 50 ESG P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 69,00
22/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/22412; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 69,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.