Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
918 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25M CABO MULTIPLEX 2X10,0MM, 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K 5034 TRAMONTINA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 25M CABO MULTIPLEX 2X10,0MM, 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K 5034 TRAMONTINA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
137,00 |
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14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4635; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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137,00 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 918/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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137,00 |
TOTAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.