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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 919 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO HDMI 2.0 4K 3D 19 PINOS 2METROS , 1UN CABO HDMI 2.0 4K 3D 19 PINOS - 5 METROS P/ SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 44,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CABO HDMI 2.0 4K 3D 19 PINOS 2METROS , 1UN CABO HDMI 2.0 4K 3D 19 PINOS - 5 METROS P/ SEC. EDUCAÇÃO. 44,80
14/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/8991; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 44,80
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 44,80
TOTAL 44,80 44,80 44,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.