Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEIVIS SEPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 65 CLIMATIZADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 65 CLIMATIZADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
7.800,00 |
|
|
27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3123; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
7.800,00 |
|
08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2024
DEIVIS SEPP - 15351 |
|
|
7.800,00 |
TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.