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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 976 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 11 MESES LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADM., 1UN SETOR LICITAÇÕES, 1UN DEPTO. PESSOAL, 1UN SETOR ENGENHARIA) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 757/2024, EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 0,00 6.765,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 11 MESES LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADM., 1UN SETOR LICITAÇÕES, 1UN DEPTO. PESSOAL, 1UN SETOR ENGENHARIA) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 757/2024, EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 6.765,00
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/6743; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 02/2024 615,00
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/6938; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024 615,00
10/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. MARÇO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
25/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/7085; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 615,00
06/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. ABRIL/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/7273; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR COMP. 05/2024 615,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. MAIO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/7461; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024 615,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. JUNHO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/7680; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 07/2024 615,00
09/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. JULHO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/7868; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 08/2024 615,00
05/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. AGOSTO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/8073; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024 615,00
08/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. SETEMBRO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/8260; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024 615,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. OUT/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
22/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/8435; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 11/2024 615,00
03/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 615,00
17/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/8653; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 12/2024 615,00
TOTAL 6.765,00 6.765,00 6.150,00
SALDO A PAGAR 615,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.