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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA IVAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 980 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN REPARO LEVANTE BRAÇO 4CX, 1UN KIT LIMPEZA , 1UN VEDADOR 3C, 1UN FILTRO AR EXTERNO 3C 4CX, 1UN FILTRO AR INTERNO 3C 4CX, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO JS 160/200, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO 3CX P/ RETRO 06. 0,00 810,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN REPARO LEVANTE BRAÇO 4CX, 1UN KIT LIMPEZA , 1UN VEDADOR 3C, 1UN FILTRO AR EXTERNO 3C 4CX, 1UN FILTRO AR INTERNO 3C 4CX, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO JS 160/200, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO 3CX P/ RETRO 06. 810,50
15/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/8624; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 810,50
26/02/2024 Pagamento de Empenho 980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,50
TOTAL 810,50 810,50 810,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.