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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MSN VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 983 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7.800KM de Prestação de serviço de transporte de indígenas da comunidade kaingang - aeroporto para a venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaucho e catarinense, cfe. Pregão Eletrônico nº 11/2024, Contrato nº 34/2024. 0,00 41.964,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Valor Empenhado referente a: 7.800KM de Prestação de serviço de transporte de indígenas da comunidade kaingang - aeroporto para a venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaucho e catarinense, cfe. Pregão Eletrônico nº 11/2024, Contrato nº 34/2024. 41.964,00
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 2/1; 2/2; 2/3; 2/6; 2/5; 2/4; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 41.963,60
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2024 - REF. MARÇO/2024 MSN VIAGENS E TURISMO LTDA - 15658 41.963,60
TOTAL 41.964,00 41.963,60 41.963,60
SALDO A PAGAR 0,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.