Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
986 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA SITUADA NO CAMPING MUNICIPAL. |
0,00 |
7.097,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA SITUADA NO CAMPING MUNICIPAL. |
7.097,00 |
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21/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2140; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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7.097,00 |
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26/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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6.316,33 |
26/03/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 986/2024 |
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780,67 |
TOTAL |
7.097,00 |
7.097,00 |
7.097,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
26/03/2024 |
780,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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780,67 |
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