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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ELIO FISCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 997 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVERS EM FRENTE A EMEI CRIANÇA FELIZ, PINTURA DOS PISOS INTERNOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA PARQUE INFANTIL; SERVIÇO DE REPAROS EM PORTAS INTERNAS E NA REDE HIDRAULICA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVERS EM FRENTE A EMEI CRIANÇA FELIZ, PINTURA DOS PISOS INTERNOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA PARQUE INFANTIL; SERVIÇO DE REPAROS EM PORTAS INTERNAS E NA REDE HIDRAULICA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 3.500,00
11/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.500,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.