Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARISA FATIMA MARIGA FELCHECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1001 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN FANTASIA, 40UN CAMISETAS, P/BLOCO UNIDOS PELO GOLE CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025 e LEI N° 3.531/2025. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40UN FANTASIA, 40UN CAMISETAS, P/BLOCO UNIDOS PELO GOLE CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025 e LEI N° 3.531/2025. |
3.000,00 |
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28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59336969; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.000,00 |
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10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2025
MARISA FATIMA MARIGA FELCHECKER - 5154 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.