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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2° REVISÃO MECANICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MVP BRASIL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO A/C, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, P/ MOBI JBT7I47. 0,00 767,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2° REVISÃO MECANICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MVP BRASIL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO A/C, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, P/ MOBI JBT7I47. 767,85
05/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/37756; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 767,85
26/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 120 731,00
26/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 36,85
TOTAL 767,85 767,85 767,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/03/2025 36,85 Lançada
TOTAL   36,85