Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.300,6KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 732/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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6.320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.300,6KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 732/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
6.320,92
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/213; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
6.320,92
10/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
6.320,92
TOTAL
6.320,92
6.320,92
6.320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.