Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA COMUM P/ROÇADEIRA 06, 20L GASOLINA COMUM P/ROÇADEIRA 04. PREGÃO PRESENCIAL 09/2023, ATA 01/2023. |
0,00 |
382,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA COMUM P/ROÇADEIRA 06, 20L GASOLINA COMUM P/ROÇADEIRA 04. PREGÃO PRESENCIAL 09/2023, ATA 01/2023. |
382,80 |
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05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23043; 1/23055; 1/23086; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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382,80 |
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11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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381,88 |
11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1051/2025 |
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0,92 |
TOTAL |
382,80 |
382,80 |
382,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2025 |
0,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,92 |
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