Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100,27 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 118,82 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 111,70 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. |
0,00 |
2.153,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 100,27 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 118,82 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 111,70 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. |
2.153,45 |
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05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23247; 1/23167; 1/23109; 1/23256; 1/23180; 1/23096; 1/23188; 1/23118; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.153,45 |
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10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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2.148,28 |
10/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1058/2025 |
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5,17 |
TOTAL |
2.153,45 |
2.153,45 |
2.153,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/03/2025 |
5,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,17 |
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