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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 106 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, Nº 661, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002674344, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, Nº 661, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002674344, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 25.000,00
14/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102749180; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 1.287,84
05/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/106128729; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 2.467,02
10/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, Nº 661, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002674344, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. 1.272,39
10/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 106/2025 15,45
TOTAL 25.000,00 3.754,86 1.287,84
SALDO A PAGAR 23.712,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/02/2025 15,45 33/2025 Lançada
TOTAL   15,45