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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1103 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12X40, 8UN PORCA 12, 1UN VENTOINHA, 1UN CORREIA 13 AV 1175GTS, 2UN ABRAÇADEIRAS, P/ ROLO COMPACTADOR 02. 0,00 1.661,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12X40, 8UN PORCA 12, 1UN VENTOINHA, 1UN CORREIA 13 AV 1175GTS, 2UN ABRAÇADEIRAS, P/ ROLO COMPACTADOR 02. 1.661,60
07/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59457827; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.661,60
17/03/2025 Pagamento de Empenho 1103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.661,60
TOTAL 1.661,60 1.661,60 1.661,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.