Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. |
39.869,30 |
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31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/104; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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3.986,93 |
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07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. |
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3.986,93 |
29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/107; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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3.986,93 |
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09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2025 - REF. ABRIL/2025
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/112; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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3.986,93 |
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03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2025 - REF. MAIO/2025
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/115; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.986,93 |
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10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2025 - REF. JUNHO/2025
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
TOTAL |
39.869,30 |
15.947,72 |
15.947,72 |
SALDO A PAGAR |
23.921,58 |