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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1RL FIO DE NYLON ROLO 1KG C/113M COR LARANJA SPIN LINHA PREMIUM, P/ ROÇADEIRAS. 0,00 146,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1RL FIO DE NYLON ROLO 1KG C/113M COR LARANJA SPIN LINHA PREMIUM, P/ ROÇADEIRAS. 146,90
17/03/2025 Conforme DANFE Nº 000/981; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 146,90
21/03/2025 Pagamento de Empenho 1146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,90
TOTAL 146,90 146,90 146,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.