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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MANGUEIRA DE GAS, 2UN ABRAÇADEIRA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN MANGUEIRA DE GAS, 2UN ABRAÇADEIRA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 26,00
11/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/22988; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN 26,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,00
14/03/2025 LANÇADO EM CONTA CONTÁBIL INCORRETA. -26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.