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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1156 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PENEIRA PIA, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN PENEIRA PIA, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 20,00
11/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/22989; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN 20,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,00
14/03/2025 LANÇADO EM CONTA CONTÁBIL INCORRETA. -20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.