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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2LTA DECORA DIAMANTE SEMIBRILHO BRANCO 3,6L, 1LTA SELADOR ACRILICO EXT E INT 3,6L CORAL , 1UN ROLO DE LA SINT SEM RESPINGO TIGRE, 2UN TRINCHA 1 1/2 TIGRE, 1UN TRINCHA 1/2 TIGRE, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. 0,00 429,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 Valor Empenhado referente a: 2LTA DECORA DIAMANTE SEMIBRILHO BRANCO 3,6L, 1LTA SELADOR ACRILICO EXT E INT 3,6L CORAL , 1UN ROLO DE LA SINT SEM RESPINGO TIGRE, 2UN TRINCHA 1 1/2 TIGRE, 1UN TRINCHA 1/2 TIGRE, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. 429,85
12/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/5577; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN 429,85
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 429,85
TOTAL 429,85 429,85 429,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.