3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 865/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
2.969,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 865/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
2.969,00
12/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/5578; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
2.969,00
18/03/2025
Pagamento de Empenho 1191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.969,00
TOTAL
2.969,00
2.969,00
2.969,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.