Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN CUBITAM SUSPENSAO SABOR BAUNILHA 200ML DANONE, 20UN CUBITAM SUSPENSAO SABOR MORANGO 200ML DANONE, 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML NESTLE, P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.223,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40UN CUBITAM SUSPENSAO SABOR BAUNILHA 200ML DANONE, 20UN CUBITAM SUSPENSAO SABOR MORANGO 200ML DANONE, 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML NESTLE, P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.223,15 |
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12/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/214; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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2.223,15 |
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17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.223,15 |
TOTAL |
2.223,15 |
2.223,15 |
2.223,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.