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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1209 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ , 2UN CARGA DE GÁS P45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA , 2UN CARGA DE GAS P13 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ , 2UN CARGA DE GÁS P45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA , 2UN CARGA DE GAS P13 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 1.550,00
12/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/86810; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN 1.550,00
18/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2025 FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 1.546,28
18/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1209/2025 3,72
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/03/2025 3,72 Lançada
TOTAL   3,72