Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO DE TINTA PARA CARIMBO , 1UN REFIL PARA CARIMBO 4913, P/SEC. FAZENDA - SETOR DE TRIBUTOS. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO DE TINTA PARA CARIMBO , 1UN REFIL PARA CARIMBO 4913, P/SEC. FAZENDA - SETOR DE TRIBUTOS. |
55,00 |
|
|
13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59543315; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN |
|
55,00 |
|
18/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2025
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.