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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN JOGO DE ESCOVA, 1UN CORREIA AUXILIAR P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 0,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN JOGO DE ESCOVA, 1UN CORREIA AUXILIAR P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 186,00
12/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59523882; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN 186,00
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 186,00
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.