Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1224 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA. P/ GINASIO MUNICIPAL DR. TARSO DUTRA. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA. P/ GINASIO MUNICIPAL DR. TARSO DUTRA. |
450,00 |
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13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN |
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450,00 |
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18/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2025
JEFERSON DAVILA - 15044 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.