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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1233 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL , 1UN BUCHA BANDEJA DIANT , 1UN COIFA DIREÇÃO, P/ FOX IXH9368. 0,00 95,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL , 1UN BUCHA BANDEJA DIANT , 1UN COIFA DIREÇÃO, P/ FOX IXH9368. 95,60
18/03/2025 Conforme DANFE Nº 2/12; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 95,60
24/03/2025 Pagamento de Empenho 1233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,60
TOTAL 95,60 95,60 95,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.