Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA ALICE FREY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SECAGEM DE 14 FANTASIAS, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SECAGEM DE 14 FANTASIAS, P/ SEC. TURISMO. |
154,00 |
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17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/9; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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154,00 |
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20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2025
ANA ALICE FREY - 15505 |
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154,00 |
TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.