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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 130 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 124/2025 EM ANEXO, CFE. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025. 0,00 80.357,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 124/2025 EM ANEXO, CFE. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025. 80.357,86
06/02/2025 Conforme DANFE Nº 002/3320; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 351,00
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/3343; 002/3342; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 4.470,83
18/02/2025 Conforme DANFE Nº 002/3375; 002/3358; 002/3374; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 6.348,02
19/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 124/2025 EM ANEXO, CFE. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025. 4.470,83
19/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 124/2025 EM ANEXO, CFE. TERMO DE ADESÃO Nº 01/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025. 351,00
TOTAL 80.357,86 11.169,85 4.821,83
SALDO A PAGAR 75.536,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.