Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN AR CONDICIONADO 12000BTUS AGRATO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
2.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN AR CONDICIONADO 12000BTUS AGRATO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
2.620,00 |
|
|
19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59656337; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.620,00 |
|
25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 |
|
|
2.620,00 |
TOTAL |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.