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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1341 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS 134 P/BEBEDOURO , 2M TUBULAÇÃO 1/4 C/ISOLANTE TERMICO P/INSTALAÇÃO DE AR COND, 2M TUBULAÇÃO 3/8 C/ISOLANTE TERMICO P/INSTALAÇAO DE AR COND, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS 134 P/BEBEDOURO , 2M TUBULAÇÃO 1/4 C/ISOLANTE TERMICO P/INSTALAÇÃO DE AR COND, 2M TUBULAÇÃO 3/8 C/ISOLANTE TERMICO P/INSTALAÇAO DE AR COND, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 280,00
19/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59656926; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 280,00
25/03/2025 Pagamento de Empenho 1341/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.