Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 400UN PÃO CACHORRO QUENTE, 2,016KG FARINHA DE ROSCA, 1KG PRESUNTO, 1,5KG QUEIJO, 189UN SALGADOS DIVERSOS, 19UN PÃO FATIADO, 100UN MINI PÃO FRANCES, 100UN MINI CACHORRO QUENTE, P/REUNIÃO DE PROFESSORES. | 0,00 | 1.385,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 400UN PÃO CACHORRO QUENTE, 2,016KG FARINHA DE ROSCA, 1KG PRESUNTO, 1,5KG QUEIJO, 189UN SALGADOS DIVERSOS, 19UN PÃO FATIADO, 100UN MINI PÃO FRANCES, 100UN MINI CACHORRO QUENTE, P/REUNIÃO DE PROFESSORES. | 1.385,36 | ||
19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/569; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.385,36 | ||
24/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 1.385,36 | ||
TOTAL | 1.385,36 | 1.385,36 | 1.385,36 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |