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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1370 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTRANCAR PINOS E SUBSTITUIR GRAXEIRAS., 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAR E 1,33H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR OLEO DA TRANSMISSÃO PARA RETIRAR VAZAMENTO DO BUJÃO DE OLEO. P/ RETRO 05. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTRANCAR PINOS E SUBSTITUIR GRAXEIRAS., 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAR E 1,33H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR OLEO DA TRANSMISSÃO PARA RETIRAR VAZAMENTO DO BUJÃO DE OLEO. P/ RETRO 05. 500,00
20/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1559; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 500,00
27/03/2025 Pagamento de Empenho 1370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.