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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1392 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 LUVA C/ROSCA A 1/2 AMANCO, 1 PLUG C/ROSCA A 1/2 PLASTUBOS, 1 CADEADO STAM 40MM, 1 VEDA ROSCA 18MMX10M AMANCO, 20 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X20 DTOOLS %, 2 DOBRADIÇA PINO SOLTO ZINCADO 2,5 LOTH, 1 TARJETA 2,5, 40 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X35 , P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 49,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1 LUVA C/ROSCA A 1/2 AMANCO, 1 PLUG C/ROSCA A 1/2 PLASTUBOS, 1 CADEADO STAM 40MM, 1 VEDA ROSCA 18MMX10M AMANCO, 20 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X20 DTOOLS %, 2 DOBRADIÇA PINO SOLTO ZINCADO 2,5 LOTH, 1 TARJETA 2,5, 40 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X35 , P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 49,60
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 002/205; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 49,60
TOTAL 49,60 49,60 0,00
SALDO A PAGAR 49,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.