Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FLAT EPSON, P/ IMPRESSORA DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FLAT EPSON, P/ IMPRESSORA DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
180,00 |
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24/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9202; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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180,00 |
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28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.