Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN DVR INTELBRAS 16 CANAIS , 1UN HD 1 TERABYTE , 16UN CAMERA INTELBRAS , 1UN RACK ORGANIZADOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
6.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN DVR INTELBRAS 16 CANAIS , 1UN HD 1 TERABYTE , 16UN CAMERA INTELBRAS , 1UN RACK ORGANIZADOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
6.060,00 |
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| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59806728; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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6.060,00 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2025
RONALDO SCHNELL WILMS - 16582 |
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6.060,00 |
| TOTAL |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.