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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1408 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16UN CAIXA SOBREPOOR CFTV, 300M CABO COAXIAL, 32UN CONECTOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Valor Empenhado referente a: 16UN CAIXA SOBREPOOR CFTV, 300M CABO COAXIAL, 32UN CONECTOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 1.150,00
27/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59806747; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.