Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 16UN CAIXA SOBREPOOR CFTV, 300M CABO COAXIAL, 32UN CONECTOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 16UN CAIXA SOBREPOOR CFTV, 300M CABO COAXIAL, 32UN CONECTOR CFTV, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
1.150,00 |
|
|
27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59806747; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.150,00 |
|
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.