3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 15/01/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 252.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 15/01/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 252.
38,00
17/01/2025
CONFORME RELATORIO DE DESPESA Nº 252, Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
38,00
TOTAL
38,00
38,00
0,00
SALDO A PAGAR
38,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.