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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1435 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Março de 2025. 0,00 6.461,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Março de 2025. 6.461,34
26/03/2025 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MARÇO DE 2025. 6.461,34
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 3,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 6,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 45,54
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. JUD. PROC. 50000621520138210106/RS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 200,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 513,20
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 607,40
28/03/2025 Pagamento de Empenho 1435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.086,20
TOTAL 6.461,34 6.461,34 6.461,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 26/03/2025 3,00 Lançada
SIMI 26/03/2025 6,00 Lançada
ACEMI 26/03/2025 45,54 Lançada
DESCONTO JUDICIAL - EVENTO FOPAG 5922 26/03/2025 200,00 Lançada
INSS - FOPAG 26/03/2025 513,20 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL 26/03/2025 607,40 Lançada
TOTAL   1.375,14