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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1260, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1260, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 2.400,00
20/01/2025 Conforme Fatura Nº 028829586; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 167,67
19/02/2025 Conforme Fatura Nº 028877700; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 167,67
25/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1260, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. 159,63
25/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 150/2025 8,04
18/03/2025 Conforme Fatura Nº 028919948; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 167,67
25/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 159,63
25/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 150/2025 8,04
TOTAL 2.400,00 503,01 335,34
SALDO A PAGAR 2.064,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/02/2025 8,04 48/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/03/2025 8,04 243/2025 Lançada
TOTAL   16,08