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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1547 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 24PCT PILHA PANASONIC AAA C/4UN, 48PCT PILHA PANASONIC AA C/4UN, 4PCT PILHA RAYOVAC AA C/4UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 Valor Empenhado referente a: 24PCT PILHA PANASONIC AAA C/4UN, 48PCT PILHA PANASONIC AA C/4UN, 4PCT PILHA RAYOVAC AA C/4UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 194,00
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59773189; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 194,00
02/04/2025 Pagamento de Empenho 1547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,00
TOTAL 194,00 194,00 194,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.