Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.072,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1257/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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10.030,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.072,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1257/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
10.030,13
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/234; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
10.030,13
TOTAL
10.030,13
10.030,13
0,00
SALDO A PAGAR
10.030,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.