Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.294,94KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1254/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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10.786,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.294,94KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1254/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
10.786,22
31/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/091; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
10.786,22
04/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2025
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
10.786,22
TOTAL
10.786,22
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10.786,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.